所在分类:  VAT&海外税务 所属话题: VAT

你关注的VAT难点都在这里!

      跨境电商行业显然已经渡过了“放养”的野蛮式生长期,正朝着规范化、合规化的道路大步迈进。而在这个进程中,VAT的普及就是一个最好的证明。
对于欧洲站的亚马逊卖家来说,VAT已经成为一个无法绕开的内容。希望通过这篇文章能让欧洲站的运营少些坎坷,对VAT多些了解。

1:如何确定自己要注册哪个国家的税号?
亚易:使用过哪个国家的仓库就需要在哪个国家申报,所以发货的时候需要慎重考虑

2:如何判断自己的销售额在哪个国家申报?
亚易:如果你在某国使用了仓储,并且在注册税号销售了就需要在该国申报

3:如果不注册税号会怎么样?
亚易:如果使用了某国的仓储,但是又没注册当地的税号,那么亚马逊会要求你提供,如果无法在规定时间提供会被关店

4:如何做vat的税收筹划,将税负降低?
亚易:初期销售额比较少的,采用英国为主,然后远程销售

5:怎么看自己适合使用远程销售还是泛欧销售?
亚易:如果你五国订单很多,是个大卖,那么建议泛欧销售节省配送费,如果只是某个国家销售额高的,建议以该国为仓储,使用远程销售,节省税务成本

6:申报税是以什么为基准,哪些是可以抵扣的?
亚易:申报是以你的实际销售额为基准抵扣的,可以抵扣进口清关时预交的增值税,以及后期亚马逊给你征收的广告税

7:英国和欧盟的关税可以抵扣VAT?
亚易:这样理解的卖家一定是把增值税VAT和企业所得税弄混淆了,因为企业所得税是除开所有成本之后计算的,而很不幸的是VAT的计算方式恰恰相反,其计算基准是:产品申报价值、运费、关税之和!

8:亚马逊欧洲站我只需要注册1个国家的VAT号码就可以?
亚易:这是片面的理解,正确的理解是:你的产品使用了哪些国家的FBA仓库,你就需要在哪些注册VAT号码。换句话说,如果你开通了欧洲站的泛欧计划(大部分卖家都开通了)你就需要在亚马逊欧洲5国中的每一个国家注册增值税号码(注意:波兰和捷克仓库已经开通,所以下一步也需要在这些国家注册)!

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找的深圳港Y商务注册的VAT,第一季度尼玛的竟然问都不问我直接0申报了,他们业务员说我没有给他数据所以他们默认0申报。

第二季度要申报的时候我就早早的把销售数据发给了他们业务,等了20多天都还没有发税单过来,找了他们业务员让等下说申报的人太多,税局的系统的更新,尼
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玛的这理由我也是无话可说了。
等到次月的5号还没有下来,距缴税截止日期就剩2天了,某宜的业务一点都不急,只仍了一句话“会保证你税号安全的,等待就是了”。

MMPD。

果不其然,今天早上11.13收到了税局的邮件了。

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