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怎么处理一开始新店这个vat问题呢?直接包税发货吗?还是要坚持等vat下来才发货吗?虽然用自已vat也比较安全,但是税号下来比较久,而且说不定难批

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1.刚下的新店,问了税代办理英国vat, 但是税代建议我们先发货过去,这样有货件跟踪号加上有货在FBA仓,批下来的时候也会比较快。但是发货的话只能走包税,大家是怎么处理一开始新店这个vat问题呢?直接包税发货吗?还是要坚持等vat下来才发货吗?虽然用自已vat也比较安全,但是税号下来比较久,而且说不定难批

2.如果实在没办法,只能走包税渠道的话,包税渠道的话要注意什么事项呢?(如货件申报价值报高点还是低点)

3.vat=进口vat+销售vat。后期走递延的话。我们在英国卖货都是要交20%的税,有冒出一个实缴金额。我有点不理解实缴金额的意思,公式我理解:销售vat-进口vat。是申报的时候,我们在亚马逊上交的20%的费可以退部分金额给我们吗?如果不是的话,要怎么理解实缴金额呢?
 
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1.刚下的新店,问了税代办理英国vat, 但是税代建议我们先发货过去,这样有货件跟踪号加上有货在FBA仓,批下来的时候也会比较快。但是发货的话只能走包税,大家是怎么处理一开始新店这个vat问题呢?直接包税发货吗?还是要坚持等vat下来才发货吗?虽然用自已vat也比较安全,但是税号下来比较久,而且说不定难批
 
答:有货件跟踪号加上有货在FBA仓,批下来的时候也会比较快。这个还真没有听说过这样会加快英国vat的税号申请速度。
因为亚马逊英国后台货件里需要上传海关清关编码的,不用你自己的vat号清关没有这个编号的,有你也不敢填。这就是一个坑
偶尔一次问题不大。

2.如果实在没办法,只能走包税渠道的话,包税渠道的话要注意什么事项呢?(如货件申报价值报高点还是低点)
 
答:你都走包税渠道了,用不到你的vat税号,正常申报就行,又不需要缴纳关税增值税

3.vat=进口vat+销售vat。后期走递延的话。我们在英国卖货都是要交20%的税,有冒出一个实缴金额。我有点不理解实缴金额的意思,公式我理解:销售vat-进口vat。是申报的时候,我们在亚马逊上交的20%的费可以退部分金额给我们吗?如果不是的话,要怎么理解实缴金额呢?
 
答:你的理解是对的,实际缴纳=销售vat-进口vat,但是现在销售vat税已经被平台代扣了,进口vat税又要提前缴纳,等于你需要做退税。但是国内大部分的税务代理无法帮你做退税的。所以我们英国都是做递延的。
 
下面给你解释下什么是递延。
 
你的货物进口到英国是需要缴纳2笔费用的,一笔是关税一笔是进口VAT税
 
因为英国2021年1月1号开始正式脱欧了,所以很多这些税都在都在变化。现在你进口时候VAT增值税可以避免,你暂时先不用付了。什么时候付呢?这个货进来以后放到了亚马逊仓库。每个季度税局会发这个税务单给你。你就可以在下一个季度缴纳增值税的时候将进口VAT税抵扣掉。
 
上面我用大白话,解释了什么叫英国vat递延。简单一点来说,如果你操作得当,你5月份的关税,可以在8月份去缴纳。这时候你的货可能都已经卖完。你可以用卖出去货物的增值税抵扣你本应该缴纳进口VAT税。这样就可以灵活你的资金链。
 
等于以前你是先缴纳进口VAT税,再去抵扣卖出去货物的增值税。vat递延可以让你,先去卖货,然后卖出的货物的增值税直接抵扣进口VAT税。
 
如果没有做递延,货物清关的时候,就需要你去缴纳这票货的关税和进口VAT税。这个就可以知道,你这票货有没有做递延
 
你缴纳了这票进口VAT税,就可以抵扣后面卖的增值税,这个的话需要找你的vat代理商去帮你做退税。 
 
不管如何进口关税都是需要缴纳的。递延的是进口VAT税。这样解释是否能理解。
 
这个背景下,要做递延,就必能太低申报,不然抵扣的时候差距会非常大。我们目前是按货值的50%申报的,具体可以再参考税务代理的意见。

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