所在分类:  VAT&海外税务 所属圈子: 跨境税务管理

求解欧洲各国 vat税金 具体计算方式以及利润计算方式,比如英国fba或海外仓发货模式下,除了平台代扣代缴的20%税,中国卖家自身的每一笔订单还需要缴纳额外的税吗?

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问题主要如下,比如英国fba或海外仓发货模式下,除了平台代扣代缴的20%税,中国卖家自身的每一笔订单还需要缴纳额外的税吗?
 

1以英国为例
在不使用递延下,实际缴纳VAT(增值税)=销售增值税(SALES VAT)-进口增值税(IMPORT VAT)(是这样没错吧)
 
(PS:含税价格中的原价x1.2 这里面20%税我知道是平台代缴代扣顾客支付,但在平台代扣后  我们自身还需要支付其余的税金吗?)
 
我在网上查到的是说销售增值税这部分,除了代扣代缴的 卖家自身还需缴纳的税金是按照1:税后销售额/1.2*0.12 ? 还是按照2:税后销售额/1.2*0.2来计算? 还是按照3: 税后销售额/6 来计算? (网上查了很多 但不知道具体哪个才是正确的)
 
 
2在使用递延下,我知道进口vat是不用缴纳的,只需要缴纳销售vat,也就是每一笔订单也是按照上述3种计算方法之一来计算自身的vat税么?还是说只有确认价格是含税价格就行(20%的税直接平台代扣代缴)然后不需要缴纳税费?
 
3如果确实是在代缴20%税且还需要自身额外交税下,请问在ebay平台部分热销产品的低价是什么情况?(我问过我朋友,当然他也不是很懂。。 但他们海外仓的利润里面是没用自己在缴纳vat的  只有20%是平台代缴的。。这是表明他们本身实际是未报税的么?)
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